20.04.2007.
Intesa Sanpaolo – poslovni plan 2007-2009
ZAGREB, MILANO - Vodeća talijanska bankarska grupacija, Intesa Sanpaolo, na konferenciji za novinare održanoj u Milanu, po prvi je put nakon spajanja predstavila svoje poslovne planove za period od naredne tri godine (2007-2009).
Najvažniji elementi plana su očuvanje liderske pozicije putem održivog organskog rasta, koji podrazumijeva rast prihoda po prosječnoj stopi od 7 posto godišnje i jačanje pozicija u zemljama Srednje i Istočne Evrope te Mediterana. Pod motom "Zajedno je bolje" Corrado Passera, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo, najavio je k kako u sljedeće tri godine Grupacija planira investicije u visini od 12 milijardi eura, kao i 100 milijardi eura novih kredita poduzećima.
Spajanjem dvije banke značajno je unaprjeđeno prisustvo u Srednjoj i Istočnoj Evropi, o čemu govori i brojka od 7 milijuna klijenata i 1.650 poslovnica u 10 zemalja.
Budući da u Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj, i Albaniji Grupacija već drži liderske pozicije, u ovim zemljama će u naredne tri godine u prvom planu biti konsolidacija postojećih tržišnih pozicija.
Najava daljeg jačanja pozicija u regiji znači i moguće ciljane akvizicije za koje se procjeni da imaju dobre perspektive stvaranja veće vrijednosti, odnosno da se cijenom uklapaju u ciljanu profitabilnost grupe. U praksi bi to prvenstveno uključivalo zemlje u kojima Grupacija planira dalju penetraciju tržišta, kao što je Rumunjska Rusija, Slovenija, BiH i Egipat.
Banke koje posluju van Italije danas participiraju sa oko 20 posto u ukupnoj aktivi Grupe. Shodno planu, taj udio bi trebalo zadržati zacrtanim organskim rastom. Za diviziju internacionalnih banaka do kraja 2009. planiran je rast operativne dobiti od 13,7 posto godišnje, uz nešto sporiji rast operativnih troškova od 10,5 posto. Rast plasmana planiran je na nivou od 18,8 posto godišnje.
Intesa Sanpaolo je neprikosnoveni lider na talijanskom tržištu, sa tržišnim učešćem od 20 posto u svim segmentima poslovanja. Iako se u naredne tri godine među strateškim opcijama ne ističu velika prekogranična pripajanja, naglašava se mogućnost novih akvizicija lokalnih talijanskih banaka, kako bi se poboljšala pokrivenost i u nekoliko talijanskih regija u kojima danas Grupacija ima manje udjele.
Tržišna kapitalizacija Intesa Sanpaola iznosi oko 75 milijardi eura, što je svrstava na 4. mjesto u eurozoni, dok je sa 327 milijardi eura plasmana šesta u eurozoni. Od ukupno oko 18 milijuna klijenata, oko sedam milijuna danas je izvan Italije.
Na nivou Grupacije, poslovnim planom zacrtan je prosječan godišnji rast operativne dobiti po stopi od 7 posto. Neto dobit Intese Sanpaola za prošlu godinu je iznosila 4,4 milijarde eura, a plan je da 2009. godine dostigne iznos od 7 milijardi eura.
|
Prva faza procesa integracije je protekla uspješno i ujedno donijela ubrzan porast klijentske baze od 43.000 novih klijenata za samo tri mjeseca. O razmjerima tog procesa govori podatak da se samo trošak integracije IT-sistema procjenjuje na 430 milijuna eura, dok se procjenjuje da će cjelokupan proces integracije koštati 1,5 milijardi eura. Tijekom 2007. godine bit će završen proces integracije trezora i pripajanje kompanija unutar Grupacije, da bi do kraja 2008. godine unifikacijom IT sistema proces integracije bio u potpunosti okončan.
Poslovni plan 2007. – 2009.
- 100 milijuna novih kredita poduzećima
- 600 novih poslovnica
- 12 milijardi eura novih ulaganja
- 500.000 dana edukacije godišnje za zaposlene
- rast dobiti od 7 posto godišnje
|
|
|
|